29
二、上级补助收入
3
三、国防支出
30
三、事业收入
4
四、公共安全支出
31
四、经营收入
5
五、教育支出
32
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
267
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
34
3
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
8
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
5
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
24
283
本年支出合计
51
283
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
28
年末结转和结余
53
28
总计
27
311
总计
54
311
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。
2016年度收入决算表(表2)
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
283 |
283 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
267 |
267 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
260 |
260 |
|
|
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
119 |
119 |
|
|
|
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
123 |
123 |
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2016年度支出决算表(表3)
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
283 |
144 |
139 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
267 |
128 |
139 |
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
1 |
1 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
260 |
121 |
139 |
|
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
103 |
103 |
|
|
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
139 |
|
139 |
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
20701 |
文化 |
3 |
3 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
3 |
3 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8 |
8 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2 |
2 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6 |
6 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3 |
3 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2 |
2 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
283 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
267 |
267 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
3 |
3 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
8 |
8 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5 |
5 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
283 |
本年支出合计 |
53 |
283 |
283 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
28 |
28 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
28 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
311 |
总计 |
58 |
311 |
311 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
||||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
283 |
144 |
139 |
|
206 |
科学技术支出 |
267 |
128 |
139 |
20601 |
科学技术管理事务 |
1 |
1 |
|
2060101 |
行政运行 |
1 |
1 |
|
20606 |
社会科学 |
260 |
121 |
139 |
2060601 |
社会科学研究机构 |
103 |
103 |
|
2060602 |
社会科学研究 |
139 |
|
139 |
2060699 |
其他社会科学支出 |
18 |
18 |
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6 |
6 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6 |
6 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
3 |
3 |
|
20701 |
文化 |
3 |
3 |
|
2070101 |
行政运行 |
3 |
3 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8 |
8 |
|
21005 |
医疗保障 |
8 |
8 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2 |
2 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
6 |
6 |
|
221 |
住房保障支出 |
5 |
5 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5 |
5 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3 |
3 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2 |
2 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
69 |
302 |
商品和服务支出 |
20 |
310 |
其他资本性支出 |
1 |
30101 |
基本工资 |
13 |
30201 |
办公费 |
2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1 |
30103 |
奖金 |
27 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54 |
30211 |
差旅费 |
1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
36 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
6 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
2 |
30228 |
工会经费 |
1 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
123 |
公用经费合计 |
21 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
7 |
|
3 |
|
3 |
4 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
|||||||||
本部门没有政府性基金预算。 |
第三部分 武汉市社会科学联合会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计311万元,支出总计311万元。与2015年相比,收、支总计各减少28万元,降低8.26%,主要原因是减少一次性项目。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计283万元。其中:财政拨款收入283万元,占本年收入100.00%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计283万元。其中:基本支出144万元,占本年支出50.88%;项目支出139万元,占本年支出49.12%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计311万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少28万元,降低8.26%。主要原因是减少一次性顶目。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为538万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为283万元,完成年度预算的52.60%。其中:基本支出144万元,项目支出139万元。项目支出主要用于1、社会科学普及经费:①举办“武汉社科讲坛”,通过定期邀请国内专家学者举办高端讲座等形式,带动社会科学从学术研究走向公众、走向社会。讲座很受市民欢迎,受众人数达万人次。②举办武汉市社会科学普及周活动。向市民百姓传播科学知识,弘扬科学精神,倡导科学方法,提高科学素质。③组织市级社会科学学会、协会、研究会及社科工作者到市区、乡镇开展形式多样、丰富多彩的社科普及活动,丰富了基层的文化生活,增强了科学素养,受到群众的好评。③支持社会科学普及基地建设,营造良好学术氛围。重点支持7家科普基地。打造比较稳定的科普基地,较好起到传播科学思想和精神的作用。2、理论研讨和组织课题研究:主要成效:组织以面向市社会科学社团为主的资助课题研究。2016年市社科联共立项并资助52项课题,这些课题在多个学术领域形成了一批有实用价值的研究成果,为市委、市政府和有关部门科学决策提供了一定的理论支持。3、编辑出版期刊和科普读物:编辑出版《武汉社会科学》《武汉学刊》。主要成效:《武汉社会科学》是社会科学研究新成果的交流阵地,促进了学术交流和成果转化。《武汉学刊》为双月刊,是社科联系统各学会、协会、研究会开展学术研究、交流工作经验、反应社会动态的一个重要平台,加强了学会之间的联系。
(一)科学技术支出(类)。年度预算为522万元,支出决算为267万元,完成年度预算的51.15%,主要原因:一是按照中央和省市委的要求,减少了一些日常性的一般性支出;二是部分预算项目执行过程中压缩支出,故对预算进行了调整。
(二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为5万元,支出决算为5万元,完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出144万元,其中,人员经费123万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市社会科学联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市社会科学联合会本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元,支出决算为1万元,为预算的14.29%,其中:
1.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,完成预算的33.33%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
(2)公务用车运行维护费1万元,为预算的33.33%,比预算增加(减少)-2.00万元,主要原因是公车改革取消公务用车。主要用于,其中:燃料费0.30万元;维修费0.20万元;过桥过路费0.10万元;保险费0.40万元。
2.公务接待费支出决算为0万元,比预算减少4万元。主要原因是严格落实八项规定,减少公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)- 3.00万元,增长(降低)- 75.00 %,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-3.00万元,增长(降低)-75.00%;公务接待支出决算增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公车改革取消公务用车。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出本单位无
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市社会科学联合会机关运行经费支出21万元,比2015年减少3万元,降低12.50%。主要原因是公车改革取消公务用车。
(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市社会科学联合会政府采购支出总额9万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三)各支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
3. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。
4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)反映科普事业单位的基本支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8. 住房保障支出(类)住房改革政策(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 住房保障支出(类)住房改革政策(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年度
武汉市社会科学联合会
部门决算
2017年10月27日
目 录
第一部分 武汉市社会科学联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市社会科学联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市社会科学联合会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市社会科学联合会概况
一、部门主要职能
武汉市社会科学联合会是武汉市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系广大社会科学工作者的“桥梁”和“纽带”,是市一级社科类社会组织开展活动的业务主管单位。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市社会科学联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。
三、部门人员构成
武汉市社会科学联合会事业编制为6人(参照公务员法管理)。在职实有人数4人。
退休人员5人。
第二部分 武汉市社会科学联合会2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表(表1)
部门:武汉市社会科学联合会 |
|
|
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
283 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
主办: 武汉市社会科学界联合会 地址: 武汉市汉口发展大道495号
电话: 027-82616612 邮编: 430019 电子邮箱: wuhanxuekan@126.com 网址: 鄂ICP备09012055号-1 技术支持:劲捷电子 |